目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明铁路运输检察院是国家法律监督机关,主要任务是通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。其主要职责是:
1.承办受理管辖范围内刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕工作,开展立案监督和侦查活动监督工作;
2.承办受理刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉和抗诉工作,对人民法院刑事审判活动实行监督;
3.开展未成年人犯罪的预防工作,对未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身权利犯罪案件审查逮捕、审查起诉以及涉及未成年人的民事、行政诉讼、控告申诉、刑事执行进行监督;
4.负责管辖范围内法院、公安机关执行刑罚是否合法实行监督;
5.处理来信来访,受理公民的报案、控告、举报和申诉,管理上级机关交办的信访事项,对办理结果进行监督;
6.依法办理检察机关管辖的刑事申诉案件、国家司法救助案件及国家赔偿案件;
7.办理民事、行政审判活动违法行为监督和民事执行监督;
8.对行政违法行为进行监督等。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:公诉部、侦查监督部、案件管理部、检察监督部、检务管理部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的:公务员30人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。
车辆编制8辆,在编实有车辆8辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.扎实推进“检察护企”进一步提升营商环境。一是依法惩治涉企犯罪,在某企业被盗案中,面对多人多次作案,赃物数额难以确定,承办检察官采取逆向思维最终查明全部违法所得,在审查起诉阶段全部退缴,依法发还被害单位,维护企业合法权益。二是加强交流合作。在“双段长+双检察长”工作机制下积极探索单独办理、共同联办、移送协办等多种方式,促成铁检与地方检察院双向发力、形成合力、共同助推铁路线下安全隐患整治。三是延伸检察职能。聚焦企业法治需求,凝聚辖区护企合力,紧扣“检铁同行 共护平安”专项行动,搭建常态化交流平台,在上级的统筹安排下,与玉溪供电段、昆明供电段、车务段、昆南工务段等多个站段对接,通过“双段长”会、座谈会等对当前铁路运行的突出问题,交流经验,研讨重难点。与铁路站段、地方交运局、地方市政综合服务中心等单位召开了联席会、听证会,解决工作中存在的问题,大力提升辖区护企合力。
2.切实落实“检护民生”持续加强民生权益保障。一是积极采取措施加强农民工欠薪问题治理,主动走访相关企业寻找欠薪线索,并根据了解到的线索,通过检企座谈、送达《法律风险提示函》实现兑付农民工劳动报酬250万元。二是深化未成年人权益保护。围绕宣传未成年人网络保护、防范校园欺凌主题,印制并发放《未成年人网络保护条例宣传册》,开展现场宣讲4场次,受教育师生820余人。三是通过社会治理深化残疾人、老年人、未成年人、妇女等特定群体权益保障。对火车站在无障碍环境建设方面存在无障碍卫生间设置不规范、盲道设置不规范等问题,从社会治理的角度制发社会治理检察建议,督促其在改造工程中及时整改。四是加大重要民生领域公益诉讼办案力度。就违法发布“三品一械”广告问题办理行政公益诉讼案件3件,均得到整改。五是抓实民生环境整治。处理铁路沿线物料堆场4万立方米白土及1万立方米水洗沙;守护消防安全,立办相关行政公益诉讼案件2件,发出检察建议2份。
3.推进“高质效办好每一个案件”促进“四大检察”全面协调充分发展。一是进一步做优刑事检察。坚持以“高质效办好每一个案件”的基本价值追求践行刑事检察工作,受理提请批准逮捕案件48件81人,批准逮捕35件59人,不批准逮捕13件22人;受理公诉案件39件80人,提起公诉案件24件63人,相对不诉2件2人;提前介入案件15件,办理延长侦查羁押期限9件36人,未出现撤回起诉或判决无罪案件。二是进一步做细民事检察。强化类案监督与民事执行监督,立办3件民事检察监督案件,其中2件为民事执行活动监督案,发出3份类案纠正违法检察建议,回复采纳率100%。三是进一步做精行政检察。践行精准监督理念,以行刑反向衔接和行政违法行为监督为新亮点和增长点,全面深化行政检察监督。受理行政监督案件2件,均为依职权受理的审判程序违法行为监督案件,1件系类案监督。办理行刑反向衔接案件3件,发出检察意见2件,终结审查1件,检察意见采纳率100%。办理行政违法行为监督案件1件,发出检察建议1件,采纳率100%。四是进一步做深公益诉讼检察。受理公益诉讼案件10件,发出磋商函5件,制发检察建议3份,检察建议整改率100%。与地方检察院联合办案4件,一体化办案经验得到丰富提升。其中在色情小说 、分院的统一安排部署下对昆明市境内滇越铁路相关不可移动文物9处进行了实地摸排。根据摸排结果,色情小说 将3件公益诉讼线索分别交办各属地检察机关,昆明铁检院均与之联合立办,以检察之力推动昆河米轨文物保护。
4.推进业务能力建设创建检察品牌文化。一是围绕检察为民、基层治理等重难点工作,组织党员先锋进企业、进社区、进农村、进学校、进单位20余次,找准检察工作着力点,助力基层治理效能提升。二是着力品牌文化建设,丰富检察文化内涵。落脚于“支部+支撑”,强化初心教育,按照“一支部一阵地、一支部一品牌、一支部一文化”建设,锻造坚强堡垒,制作的检察宣传作品《第二十一条》《铁“肩”担道“益”》分别荣获色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 颁发的优秀微电影、优秀检察文化品牌荣誉证书,有力促进了党建工作推进。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
昆明铁路运输检察院2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明铁路运输检察院2024年度收入合计14,567,189.57元。其中:财政拨款收入14,567,189.57元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少1,144,288.53元,下降7.28%。其中:财政拨款收入减少1,142,062.66元,下降7.27%;其他收入减少2,225.87元,下降100.00%。主要原因一是财政拨款收入较上年减少办案业务及业务装备经费;二是其他收入较上年减少代扣代缴个人所得税手续费。
二、支出决算情况说明
昆明铁路运输检察院2024年度支出合计14,611,703.57元。其中:基本支出9,708,579.47元,占总支出的66.44%;项目支出4,903,124.10元,占总支出的33.56%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1,157,642.09元,下降7.34%。其中:基本支出增加436,384.24元,增长4.71%;项目支出减少1,594,026.33元,下降24.53%。主要原因一是我部门实有人数较上年增加,导致人员经费、公用经费开支等相应增加;二是2024年度减少检察服务设备、办案工作区设备购置,办案业务及业务装备经费项目相应减少支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明铁路运输检察院机构正常运转的日常支出9,708,579.47元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,401,630.05元,占基本支出的86.54%;办公费、印刷费、水电费等公用经费1,306,949.42元,占基本支出的13.46%。人均公用经费32,673.74元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明铁路运输检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,903,124.10元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
检察机关办案业务用房大中型维修项目经费3,100,000.00元,主要用于办案业务用房和专业技术用房大中型维修支出。
办案业务及业务装备经费517,785.00元,主要用于开展检察办案工作所需的差旅费、劳务费、委托业务费、专网租赁费、专用设备购置等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明铁路运输检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出14,567,189.57元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少1,142,062.66元,下降7.27%,完成年初预算的139.43%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出12,731,220.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%,完成年初预算的147.40%。主要用于行政运行7,305,136.92元;检察监督3,667,473.02元;其他检察支出1,758,610.10元。造成预决算差异的主要原因是检察机关办案业务用房大中型维修项目经费年初预算由色情小说-有声色情小说-长篇色情小说 代编,年度预算执行过程中,细化分解下达至我单位。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出646,335.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的102.73%。主要用于行政单位离退休4,860.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出633,608.80元;其他社会保障和就业支出7,866.53元。造成预决算差异的主要原因是年初预算以2023年11月在职人员信息为基础测算,2024年度实际执行过程中,存在人员调入、调出、退休等变动情况。
9.卫生健康(类)支出654,209.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的99.90%。主要用于行政单位医疗396,005.50元;公务员医疗补助242,603.70元;其他行政事业单位医疗支出15,600.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算以2023年11月在职人员信息为基础测算,2024年度实际执行过程中,存在人员调入、调出、退休等变动情况。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出535,425.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的101.74%。主要用于住房公积金缴存支出535,425.00元;造成预决算差异的主要原因是年初预算以2023年11月在职人员信息为基础测算,2024年度实际执行过程中,存在人员调入、调出、退休等变动情况。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,773.34元,决算为87,969.23元,完成年初预算的59.94%;支出决算较上年减少18,702.29元,下降17.53%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为137,873.34元,决算为85,566.23元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.27%,完成年初预算的62.06%;公务接待费支出年初预算为8,900.00元,决算为2,403.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.73%,完成年初预算的27.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少21,105.29元,下降19.79%;公务接待费支出决算较上年增加2,403.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算2,403.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2,403.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为146,773.34元,支出决算为87,969.23元,完成年初预算的59.94%,支出决算较上年减少18,702.29元,下降17.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为137,873.34元,决算为85,566.23元,完成年初预算的62.06%;公务接待费支出年初预算为8,900.00元,决算为2,403.00元,完成年初预算的27.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神,严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少21,105.29元,下降19.79%;公务接待费支出决算增加2,403.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算2,403.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2,403.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算增加0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理,规范公务接待,严禁超范围、超标准接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展检察业务工作衔接、交流学习、考察调研等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明铁路运输检察院2024年机关运行经费支出1,306,949.42元,比上年减少7,608.37元,下降0.58%,主要原因是2024年度存在人员调入、调出、退休等变动情况,公用经费较上一年有所减少。单位机关运行经费主要用于保障昆明铁路运输检察院正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明铁路运输检察院资产总额12,765,073.10元,其中,流动资产605,189.87元,固定资产11,607,454.79元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产440,403.22元(净值),其他资产112,025.22元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,591,783.29元,其中固定资产增加5,736,299.45元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额1,470,388.63元,其中:政府采购货物支出36,314.00元;政府采购工程支出208,000.00元;政府采购服务支出1,226,074.63元。授予中小企业合同金额1,402,462.00元,其中:授予小微企业合同金额1,402,462.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全(类)检察(款):指色情小说用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
(一)行政运行(项):反映色情小说的基本支出。
(二)检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
(三)其他检察支出(项):反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。