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文山州色情小说2024年度部门决算

时间:2025-08-08  作者:  新闻来源:  【字号: | |  


目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

文山州色情小说,作为国家法律监督机关,成立于1955年7月16日,主要履行以下职责:

(一)接受省色情小说的领导,对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受州人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二)依法向州人民代表大会及其常务委员会提出制定地方性法规的建议,对州人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规提出修改意见。

(三)领导全州两级色情小说的工作,对下级检察院相关业务进行指导,研究制定全州检察工作总体规划,部署检察工作任务。

(四)依照法律规定对由州色情小说直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)依照法律规定对由州色情小说承办的刑事案件依法审查批捕逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。领导全州两级色情小说开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕,审查起诉、支持公诉工作。

(六)负责应由州色情小说承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导全州两级色情小说对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由州色情小说承办的提起公益诉讼工作,领导全州两级色情小说开展提起公益诉讼工作。

(八)负责应由州色情小说承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作,领导全州两级色情小说开展对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

(九)受理向州色情小说的控告申诉,领导全州两级色情小说的控告申诉检察工作。

(十)对下级色情小说在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十一)指导全州检察机关的理论研究工作。

(十二)负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全州两级色情小说依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同州委主管部门管理全州两级色情小说的机构设置,制定相关人员管理办法,组织指导全州检察机关教育培训工作。

(十三)协同州委主管部门管理、考核州县两级色情小说领导班子成员。

(十四)领导全州两级色情小说的检务督察工作,牵头组织实施对县(市)级色情小说党组领导班子及其成员的巡察工作。

(十五)规划和指导全州检察机关的财务装备工作、检察技术与信息技术工作。

(十六)行使法律规定的其他职权以及其他应当由州色情小说承办的事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置18个内设机构,包括:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、驻监狱检察室、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部。

所属单位9个,分别是:

1.文山壮族苗族自治州色情小说。

2.文山市色情小说。

3.文山州砚山县色情小说。

4.西畴县色情小说。

5.文山州麻栗坡县色情小说。

6.马关县色情小说。

7.丘北县色情小说。

8.广南县色情小说。

9.富宁县色情小说。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是:

1.文山壮族苗族自治州色情小说。

2.文山市色情小说。

3.文山州砚山县色情小说。

4.西畴县色情小说。

5.文山州麻栗坡县色情小说。

6.马关县色情小说。

7.丘北县色情小说。

8.广南县色情小说。

9.富宁县色情小说。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员343人。包括财政拨款开支经费的公务员343人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员270人。包括财政拨款开支经费的人员157人;经费自理人员113人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1离休1人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员273离休0人,退休273年末遗属31人。

车辆编制59辆,在编实有车辆58辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)严格依法履职,在法治轨道上深化刑事检察。贯彻宽严相济刑事司法政策,充分履行审前过滤把关、指控证明犯罪职责,依法惩治刑事犯罪,保障无罪的人不受刑事追究。批捕各类犯罪嫌疑人1866人,起诉5075人、不起诉1042人。推动侦查监督与协作配合机制实质化、规范化、体系化运行,对侦查阶段重大疑难案件提出意见241次,提前介入引导侦查266件,引导侦查率同比上升3.08%,因证据不足不捕381人,同比下降24.7%,因证据不足不诉269人,同比上升74.68%。监督应当立案而不立案28件、应当撤案而不撤案86件。对应当逮捕、应当起诉而未提请逮捕、未移送起诉的,追捕38人、追诉88人。提出抗诉8件,对刑事审判活动违法行为提出纠正20件次。加大对涉公民人身权强制措施以及查封、扣押、冻结等强制措施的监督力度,对违法取证、适用强制措施不当等提出书面纠正意见371件,开展羁押必要性审查62件,对无羁押必要的变更强制措施11人。加强认罪教育和释法说理,更加注重认罪认罚的自愿性真实性合法性,83.3%的犯罪嫌疑人在检察环节认罪认罚,一审服判率达99.27%,被告人认罪伏法成为常态,社会治理成效进一步彰显。持续加强对刑罚执行和监管场所执法活动的法律监督,受理减刑、假释、暂予监外执行监督案件1108件,对提请或裁定不当提出不同检察意见、书面纠正意见167人次,维护刑罚执行公平公正。

(二)加强有效监督,拓宽民事诉讼权利救济渠道。努力形成两级检察院各有侧重、密切配合、一体履职的民事检察监督格局。加大对民事生效裁判案件的监督审查力度,提出再审检察建议监督意见10件,提出抗诉3件。办理张某某、马某某等人,第三人杨某某排除妨害纠纷民事生效裁判监督案中,积极开展检察和解,先后进行5轮“背靠背”“面对面”释法说理,最终实现多个诉讼解套,案结事了人和。持续推进虚假诉讼专项监督,对“职业放贷”等领域重点开展监督,办理涉虚假诉讼案件5件,提出抗诉、再审检察建议等监督意见5件。回应群众对“执行到位”的期盼,加强对民事执行活动的全程监督,办理民事执行违法监督案件93件,发出检察建议89件,法院采纳88件。

(三)规范精准监督,助推法治政府建设。以行政诉讼监督为重心,两级检察院一体发力提升行政检察质效。受理审查行政生效裁判检察监督案件23件,提请抗诉1件,提出再审检察建议2件,裁定再审2件。对发现的行政机关行政行为在事实认定、证据收集、法律适用等方面存在的突出问题,依法提出检察建议49件,促进行政机关公正文明执法。参与办理的李某等人诉州政府、某企业不履行行政义务检察监督案被评为“云南省女检察官服务大局司法为民法治担当”十佳案例。推动行政处罚和刑事司法双向衔接,对被不起诉人应受行政处罚的提出检察意见324人,防止当罚不罚。更好发挥行政争议实质性化解定分止争的作用,实质化解行政争议8件。

(四)树立质效优先导向,彰显公益诉讼独特效能。“可诉性”为核心深化公益诉讼检察。受理各类线索339件,立办各类公益诉讼案件319件,提出诉前检察建议124件,86.27%的案件经过诉前程序督促行政机关纠正或履行职责。西畴县色情小说灵活运用大数据模型筛选比对研判分析,针对西畴县税收盲区磋商提出5项举措,促进西畴县征收环境保护、耕地占用等税种及滞纳金114.72万元,将县域辖区内119户排污企业和14户耕地占用主体纳入征管,有效保护国有财产。起诉公益诉讼案件23件,提起诉讼后法院支持率100%。积极探索农产品地理标志保护,会同相关部门实地调研马关县、麻栗坡县、西畴县古茶树保护情况,与企业、合作社、茶农召开座谈会,用活古树茶保护机制推广品牌、促进发展增收。西畴县色情小说协同西畴县人民代表大会常务委员会探索开展“人大+检察”联动监督,进一步健全对辖区古茶树联动监督工作机制。

(五)加强政治建设。抓实“第一议题”制度“三会一课”制度等学习教育,持续在学思用习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫,巩固深化主题教育成果,持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色,站稳检察为民、公正司法立场。抓好中国共产党文山壮族苗族自治州委员会第十一轮巡察反馈意见整改落实落地,纵深推进全面从严管党治检,学思践悟习近平法治思想的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定,运用法治力量保障党的路线方针政策有效实施、保障国家法律统一正确实施的检察履职更加牢靠。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

文山州色情小说2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州色情小说2024年度收入合计154299767.89元。其中:财政拨款收入146294284.98元,占总收入的94.81%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入8005482.91元,占总收入的5.19%。

与上年相比,收入合计减少6103883.31元,下降3.81%。其中:财政拨款收入减少5677323.22元,下降3.74%;他收入减少426560.09元,下降5.06%。主要原因:2024年在职在编人员较上年减少51人,人员经费及公用经费随之减少;二是其他收入减少426560.09元,主要是减少地方财政保障的退休人员经费、死亡抚恤、下派干部工作经费等。

二、支出决算情况说明

文山州色情小说2024年度支出合计154588275.90元。其中:基本支出106623255.62元,占总支出的68.97%;项目支出47965020.28元,占总支出的31.03%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少7745554.10元,下降4.77%。其中:基本支出减少5661362.01元,下降5.04%;项目支出减少2084192.09元,下降4.16%。主要原因:2024年在职在编人员较上年减少51人,人员经费支出及公用经费支出随之减少;二是项目支出减少,主要是国家赔偿费用支出减少662112.01元,地方财政保障的退休人员经费、死亡抚恤、下派干部工作经费减少等

(一)基本支出情况

2024年度用于保障文山州色情小说机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106623255.62元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出94170550.94元,占基本支出的88.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12452704.68元,占基本支出的11.68%。人均开支213246.51元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障文山州色情小说机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出47965020.28元。其中:基本建设类项目支出2582637.89元。

2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费20458400.00元,主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支。

2024年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费3649200.00元,主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支。

检察系统2024年度办案业务及业务装备经费9699900.00元,主要用于开展检察系统执法办案工作及业务装备购置等方面的开支。

检察业务综合保障经费6799100.00元,主要用于保障开展检察业务工作方面的开支

检察机关办案业务用房大中型维修项目经费2262800.00元,主要用于开展检察系统办案业务用房大中型维修方面的开支。

2024年第二批“数字检察“信息化项目经费455000.00元,主要用于开展机房改造方面的开支

检察系统2024年办案和专业技术用房维修项目经费400800.00元,主要用于办案场所维修改造开支。

非同级财政保障(特定目标类)经费203400.00元,主要用于驻村工作队工作经费、驻院纪检组办公经费开支等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州色情小说2024年度一般公共预算财政拨款支出146371312.96,占本年支出合计的94.68%。与上年相比减少6994881.90元,下降4.56%,完成年初预算的143.43%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出128102023.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%,完成年初预算的154.31%。主要用于工资福利支出71281012.34元,日常公用经费支出12067552.90元,对个人和家庭补助支出797881.60元,项目支出43955576.56元。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出7483566.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的101.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6899066.98元,死亡抚恤470486.00元,工伤保险114013.80元

9.卫生健康(类)支出4866735.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的88.07%主要用于职工医疗保险缴费支出3574036.17元,公务员医疗补助缴费支出1122364.79元,生育保险、大病医疗保险等其他行政事业单位医疗缴费支出170334.70元;造成预决算差异的主要原因是2024年度退休人员多,因此,年初预算的卫生健康(类)支出形成指标结余

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出5918987.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的96.11%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年度退休人员多,因此,年初预算的住房保障(类)支出形成指标结余

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3070400.00元,决算为2178463.01元,完成年初预算的70.95%;支出决算较上年减少118684.76元,下降5.17%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为120000.00元,决算为119800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.50%,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为2549900.00元,决算为2023871.01元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.90%,完成年初预算的79.37%;公务接待费支出年初预算为400500.00元,决算为34792.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.60%,完成年初预算的8.69%

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少60548.79元,下降2.90%;公务接待费支出决算较上年减少58135.97元,下降62.56%;具体是国内接待费支出决算34792.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少58135.97元,下降62.56%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3070400.00元,支出决算为2178463.01元,完成年初预算的70.95%,支出决算较上年减少118684.76元,下降5.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为120000.00元,决算为119800.00元,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为2549900.00元,决算为2023871.01元,完成年初预算的79.37%;公务接待费支出年初预算为400500.00元,决算为34792.00元,完成年初预算的8.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:全州检察机关严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神、文山州检察机关内部控制制度管理规定,加强公务用车管理,严禁公车私用;规范公务接待,严控接待规模,减少接待陪餐人数,不超范围、超标准接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少60548.79元,下降2.90%;公务接待费支出决算减少58135.97元,下降62.56%,具体是国内接待费支出决算34792.00(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少58135.97元,下降62.56%;国(境)外接待费支出决算0.00,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:全州检察机关坚决贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神、文山州检察机关内部控制制度管理规定,加强公务用车管理,严禁公车私用;规范公务接待,严控接待规模,减少接待陪餐人数,不超范围、超标准接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。下属单位文山州麻栗坡县色情小说根据检察办案业务工作需求,新增购置执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次(其中:外事接待0批次),接待人次454人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检察业务工作发生的公务接待支出,产生接待批次92批次、接待人次454人,发生公务接待支出34792.00元。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山州色情小说2024年机关运行经费支出12075852.90元,比上年减少192855.28元,下降1.57%,主要原因是2024年全州检察机关在职在编人员较上年减少51人,机关运行经费随之较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,文山州色情小说资产总额190839396.97元,其中,流动资产4335502.20元,固定资产178113395.99元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1837400.00元,无形资产2083416.43元(净值),其他资产4469682.35元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2304796.26元,其中固定资产增加8573101.67元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值149900元;报废报损资产748项,账面原值8728564.25元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额26634246.79元,其中:政府采购货物支出18193001.78元;政府采购工程支出312942.00元;政府采购服务支出8128303.01元。授予中小企业合同金额22646391.06元,其中:授予小微企业合同金额22646391.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公共安全(类)支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康(类)支出:反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。


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